SAP中SD客户投诉退货的处理方案
生活随笔
收集整理的這篇文章主要介紹了
SAP中SD客户投诉退货的处理方案
小編覺得挺不錯的,現(xiàn)在分享給大家,幫大家做個參考.
客戶投訴的另一種解決辦法是退貨,退貨在
SAP系統(tǒng)
中有三種處理方案。
1、標(biāo)準(zhǔn)退貨流程
標(biāo)準(zhǔn)退貨流程是指在發(fā)生退貨時,先將被退回的貨物入庫,然后將需要補(bǔ)給客戶的貨物出庫。在標(biāo)準(zhǔn)退貨流程下,首先要建立退貨憑證。退貨憑證既可以是針對銷售訂單建立的,也可以是針對發(fā)票建立的,當(dāng)貨物實際退回時,倉庫參照退貨憑證做入庫處理,系統(tǒng)自動生成如下會計分錄。
借:存貨
?? 貸:產(chǎn)品銷售成本
如果需要補(bǔ)貨,那么做補(bǔ)貨的發(fā)貨處理,系統(tǒng)自動生成如下會計分錄。
借:產(chǎn)品銷售成本
?? 貸:存貨
標(biāo)準(zhǔn)退貨流程是不影響開票和實物發(fā)票的。
2、退貨不補(bǔ)貨
如果客戶部要補(bǔ)貨而要貨款,那系統(tǒng)將針對退貨開出貸項憑證,并自動生成如下分錄,金額為退貨貨物的售價。
借:產(chǎn)品銷售收入
借:應(yīng)交稅金-增值稅-銷項
?? 貸:應(yīng)收賬款-客戶明細(xì)
同時財務(wù)人員開具紅字發(fā)票,金額為原發(fā)票金額。再根據(jù)退貨后余額重開發(fā)票,并將紅字發(fā)票和重開發(fā)票同時作為貸項憑證的原始憑證。
3、退貨不補(bǔ)貨并不建立退貨憑證?
對于不要求補(bǔ)貨的退貨,我們也可以不建立退貨憑證,而直接取消原發(fā)票(對應(yīng)紅字發(fā)票),退貨入庫后,再重新開出發(fā)票(對應(yīng)重開的增值稅發(fā)票)。
1、標(biāo)準(zhǔn)退貨流程
標(biāo)準(zhǔn)退貨流程是指在發(fā)生退貨時,先將被退回的貨物入庫,然后將需要補(bǔ)給客戶的貨物出庫。在標(biāo)準(zhǔn)退貨流程下,首先要建立退貨憑證。退貨憑證既可以是針對銷售訂單建立的,也可以是針對發(fā)票建立的,當(dāng)貨物實際退回時,倉庫參照退貨憑證做入庫處理,系統(tǒng)自動生成如下會計分錄。
借:存貨
?? 貸:產(chǎn)品銷售成本
如果需要補(bǔ)貨,那么做補(bǔ)貨的發(fā)貨處理,系統(tǒng)自動生成如下會計分錄。
借:產(chǎn)品銷售成本
?? 貸:存貨
標(biāo)準(zhǔn)退貨流程是不影響開票和實物發(fā)票的。
2、退貨不補(bǔ)貨
如果客戶部要補(bǔ)貨而要貨款,那系統(tǒng)將針對退貨開出貸項憑證,并自動生成如下分錄,金額為退貨貨物的售價。
借:產(chǎn)品銷售收入
借:應(yīng)交稅金-增值稅-銷項
?? 貸:應(yīng)收賬款-客戶明細(xì)
同時財務(wù)人員開具紅字發(fā)票,金額為原發(fā)票金額。再根據(jù)退貨后余額重開發(fā)票,并將紅字發(fā)票和重開發(fā)票同時作為貸項憑證的原始憑證。
3、退貨不補(bǔ)貨并不建立退貨憑證?
對于不要求補(bǔ)貨的退貨,我們也可以不建立退貨憑證,而直接取消原發(fā)票(對應(yīng)紅字發(fā)票),退貨入庫后,再重新開出發(fā)票(對應(yīng)重開的增值稅發(fā)票)。
總結(jié)
以上是生活随笔為你收集整理的SAP中SD客户投诉退货的处理方案的全部內(nèi)容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
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